Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাঁশগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট
ইউপির বার্ষিক বাজেট 
বাঁশগাড়ি ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি ৩৫৪৪০১৮), উপজেলাঃ কালকিনি,
জেলাঃ মাদারীপুর। অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০২০ ইং 
খাতের নাম  পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা)  চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) পূর্ববর্তী অর্থ
 বছরের প্রকৃত (টাকা) 
নিজেস্ব তহবিল  অন্যান্য তহবিল মোট টাকা 
প্রারম্ভিক জেরঃ           
হাতে নগদ 
ব্যাংকে জমা 
মোট প্রারম্ভিক জের (ক) 
প্রাপ্তিঃ           
কর আদায়  ২০০০০০ ২০০০০০ ১০০০০০ ৮০০০০
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস ৫০০০০ ৫০০০০ ৫০০০০ ৪৫০০০
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি  ১০০০০০ ১০০০০০ ১০০০০০ ৭০০০০
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফিস ৩০০০০ ৩০০০০ ২৫০০০ ২৪০০০
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস  ৩০০০০ ৩০০০০ ২৫০০০ ২৩০০০
সম্পত্তি থেকে আয়  ৪০০০০ ৪০০০০ ৫৫০০০ ৪০০০০
সংস্থাপন কাজে সরকারি আয়  ৯৪৪২০০ ৯৪৪২০০ ৬০০০০০ ৫৫০০০০
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ  ১০৫০০০০ ১০৫০০০০ ৯০০০০০ ৮৫০০০০
সরকারি সূত্রে অনুদান  ৩৫০০০০০ ৩৫০০০০০ ৩০০০০০০ ৩২০০০০০
সরকারি থোক বরাদ্দ  ৬৫০০০০ ৬৫০০০০ ১৪৫০০০০ ১০০০০০০
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি  ১৬৫০০০০ ১৬৫০০০০ ১৫০০০০০ ১২৫০০০০
অন্যান্য প্রাপ্তি  ৩০০০০০ ৩০০০০০ ২৫০০০০ ২৫০০০
মোট প্রাপ্তি (খ)  ৪৫০০০০ ৮০৯৪২০০ ৮৫৪৪২০০ ৮০৫৫০০০ ৭১৫৭০০০
সর্ব মোট প্রাপ্তি (ক+খ)  ৪৫০০০০ ৮০৯৪২০০ ৮৫৪৪২০০ ৮০৫৫০০০ ৭১৫৭০০০
ব্যয়ঃ           
সাধারণ ও সংস্থাপন ব্যয়ঃ (ক) ২৪৯৫০০ ৯৯৪২০০ ১২৪৩৭০০ ৯৩১০০০ ৭৮৯৫০০
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা ২৫০০০ ২৫২০০০ ২৭৭০০০ ২৫২০০০ ২০০০০০
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন,ভাতা  ২০০০০ ৬৯২২০০ ৭১২২০০ ৫০০০০০ ৪০০০০০
কর আদায় বাবদ ব্যয়  ৪০০০০ ৪০০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি  ১৫০০০ ১৫০০০ ১০০০০ ১২০০০
ডাক ও তার  ৫০০০ ৫০০০ ৫০০০ ৪৫০০
বিদ্যুৎ বিল  ২৪৫০০ ২৪৫০০ ২৪০০০ ২৩০০০
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ  ১০০০০০ ১০০০০০ ৫০০০০ ৭০০০০
অন্যান্য ব্যয়  ২০০০০ ৫০০০০ ৭০০০০ ৫০০০০ ৪৫০০০
উন্নয়নমূলক ব্যয়ঃ (খ)  ২০০৫০০ ৬৫৮৬০০০ ৬৭৮৬৫০০ ৭০৯৭৫০০ ৬৩৬৭৫০০
রাস্তা ও যোগাযোগ  ১৮০০০০ ৩২৫৬০০০ ৩৪৩৬০০০ ৩০০০০০০ ৩১০০০০০
কৃষি এবং বাজার  ৪৫০০০০ ৪৫০০০০ ৪০০০০০ ৪২০০০০
স্বাস্থ্য   ৩৪০০০০ ৩৪০০০০ ৫০০০০ ৬০০০০
পানি সরবরাহ, সেচ ও খাল  ৫০০০০০ ৫০০০০০ ২৫০০০০ ২৩০০০০
শিক্ষা কর্মসূচী  ৩৫০০০০ ৩৫০০০০ ১৫০০০০ ১০০০০০
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা  ৫০০০০ ৫০০০০ ৪৫০০ ৩০০০০
মানব সম্পদ উন্নয়ন  ১০০০০ ১০০০০ ৬০০০০ ৫৫০০০
পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ১৫০০০০ ১৫০০০০ ৪০০০ ৪৫০০০
অন্যান্য  ২০৫০০ ১৪৮০০০০ ১৫০০৫০০ ৩১৭৯০০০ ২৩২৭৫০০
সর্ব মোট ব্যয়ঃ (ক+খ)  ৪৫০০০০ ৭৫৮০২০০ ৮০৩০২০০ ৮০২৮৫০০ ৭১৫৭০০০
সমাপনী জেরঃ  ৫১৪০০০ ৫১৪০০০ ২৬৫০০
অনুমোদনের তারিখঃ২২/০৫/২০১৯ সচিবের স্বাক্ষর     চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর