ইউপির বার্ষিক বাজেট | |||||
বাঁশগাড়ি ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি ৩৫৪৪০১৮), উপজেলাঃ কালকিনি, | |||||
জেলাঃ মাদারীপুর। অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০২০ ইং | |||||
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) |
||
নিজেস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট টাকা | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জেরঃ | |||||
হাতে নগদ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
ব্যাংকে জমা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
মোট প্রারম্ভিক জের (ক) | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
প্রাপ্তিঃ | |||||
কর আদায় | ২০০০০০ | ০ | ২০০০০০ | ১০০০০০ | ৮০০০০ |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৫০০০০ | ০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ৪৫০০০ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১০০০০০ | ০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ৭০০০০ |
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফিস | ৩০০০০ | ০ | ৩০০০০ | ২৫০০০ | ২৪০০০ |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৩০০০০ | ০ | ৩০০০০ | ২৫০০০ | ২৩০০০ |
সম্পত্তি থেকে আয় | ৪০০০০ | ০ | ৪০০০০ | ৫৫০০০ | ৪০০০০ |
সংস্থাপন কাজে সরকারি আয় | ০ | ৯৪৪২০০ | ৯৪৪২০০ | ৬০০০০০ | ৫৫০০০০ |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ | ০ | ১০৫০০০০ | ১০৫০০০০ | ৯০০০০০ | ৮৫০০০০ |
সরকারি সূত্রে অনুদান | ০ | ৩৫০০০০০ | ৩৫০০০০০ | ৩০০০০০০ | ৩২০০০০০ |
সরকারি থোক বরাদ্দ | ০ | ৬৫০০০০ | ৬৫০০০০ | ১৪৫০০০০ | ১০০০০০০ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি | ০ | ১৬৫০০০০ | ১৬৫০০০০ | ১৫০০০০০ | ১২৫০০০০ |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ০ | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ | ২৫০০০০ | ২৫০০০ |
মোট প্রাপ্তি (খ) | ৪৫০০০০ | ৮০৯৪২০০ | ৮৫৪৪২০০ | ৮০৫৫০০০ | ৭১৫৭০০০ |
সর্ব মোট প্রাপ্তি (ক+খ) | ৪৫০০০০ | ৮০৯৪২০০ | ৮৫৪৪২০০ | ৮০৫৫০০০ | ৭১৫৭০০০ |
ব্যয়ঃ | |||||
সাধারণ ও সংস্থাপন ব্যয়ঃ (ক) | ২৪৯৫০০ | ৯৯৪২০০ | ১২৪৩৭০০ | ৯৩১০০০ | ৭৮৯৫০০ |
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ২৫০০০ | ২৫২০০০ | ২৭৭০০০ | ২৫২০০০ | ২০০০০০ |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন,ভাতা | ২০০০০ | ৬৯২২০০ | ৭১২২০০ | ৫০০০০০ | ৪০০০০০ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৪০০০০ | ০ | ৪০০০০ | ৪০০০০ | ৩৫০০০ |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি | ১৫০০০ | ০ | ১৫০০০ | ১০০০০ | ১২০০০ |
ডাক ও তার | ৫০০০ | ০ | ৫০০০ | ৫০০০ | ৪৫০০ |
বিদ্যুৎ বিল | ২৪৫০০ | ০ | ২৪৫০০ | ২৪০০০ | ২৩০০০ |
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ | ১০০০০০ | ০ | ১০০০০০ | ৫০০০০ | ৭০০০০ |
অন্যান্য ব্যয় | ২০০০০ | ৫০০০০ | ৭০০০০ | ৫০০০০ | ৪৫০০০ |
উন্নয়নমূলক ব্যয়ঃ (খ) | ২০০৫০০ | ৬৫৮৬০০০ | ৬৭৮৬৫০০ | ৭০৯৭৫০০ | ৬৩৬৭৫০০ |
রাস্তা ও যোগাযোগ | ১৮০০০০ | ৩২৫৬০০০ | ৩৪৩৬০০০ | ৩০০০০০০ | ৩১০০০০০ |
কৃষি এবং বাজার | ০ | ৪৫০০০০ | ৪৫০০০০ | ৪০০০০০ | ৪২০০০০ |
স্বাস্থ্য | ০ | ৩৪০০০০ | ৩৪০০০০ | ৫০০০০ | ৬০০০০ |
পানি সরবরাহ, সেচ ও খাল | ০ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | ২৫০০০০ | ২৩০০০০ |
শিক্ষা কর্মসূচী | ০ | ৩৫০০০০ | ৩৫০০০০ | ১৫০০০০ | ১০০০০০ |
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ৪৫০০ | ৩০০০০ |
মানব সম্পদ উন্নয়ন | ০ | ১০০০০ | ১০০০০ | ৬০০০০ | ৫৫০০০ |
পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ০ | ১৫০০০০ | ১৫০০০০ | ৪০০০ | ৪৫০০০ |
অন্যান্য | ২০৫০০ | ১৪৮০০০০ | ১৫০০৫০০ | ৩১৭৯০০০ | ২৩২৭৫০০ |
সর্ব মোট ব্যয়ঃ (ক+খ) | ৪৫০০০০ | ৭৫৮০২০০ | ৮০৩০২০০ | ৮০২৮৫০০ | ৭১৫৭০০০ |
সমাপনী জেরঃ | ০ | ৫১৪০০০ | ৫১৪০০০ | ২৬৫০০ | ০ |
অনুমোদনের তারিখঃ২২/০৫/২০১৯ | সচিবের স্বাক্ষর | চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস